Социальные
вопросы!
Безымянная страница
Пенсионное обеспечение:
Социальные пособия и выплаты:
Прочие вопросы:
Так же вам будет интересна следующая информация:

Вопросы и ответы связаные с выплатами 2019
Вопрос: ...Государственный инспектор труда посчитал нарушением то, что дни выплаты зарплаты в организации установлены в положении об оплате труда, а не в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. Прав ли он?
Вопрос: ...Работник, зарегистрировав брак, обратился к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты на пять календарных дней. Отпуск ему предоставлен. В этом же рабочем году работник подал аналогичное заявление в связи с регистрацией нового брака. Может ли работодатель отказать ему, если к заявлениям приложены все подтверждающие документы?
Вопрос: Работник организации, находясь в учебном отпуске, появился на территории организации в состоянии алкогольного опьянения, о чем был составлен соответствующий акт. Вправе ли организация уволить работника на основании пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения?
Вопрос: ...Организация (подрядчик), заключившая договор подряда и получившая аванс в сентябре 2013 г., отразила НДС в декларации за III квартал 2013 г. В работе используются ее материалы. В марте 2015 г. заказчик отказался от договора. Стоимость выполненных работ и материалов, переданных заказчику, засчитывается в счет аванса, а превышение возвращается заказчику. Вправе ли подрядчик принять к вычету НДС, начисленный при получении аванса на сумму переданных материалов и оборудования? На какую дату он может принять к вычету НДС, уплаченный с этого аванса?
Вопрос: ...Организация, применяющая УСН с объектом "доходы минус расходы", во II квартале 2015 г. приобрела, оплатила и ввела в эксплуатацию ОС, а с 01.07.2015 утратила право на УСН. Вправе ли она была определить на эту дату остаточную стоимость ОС для амортизации ее в целях налога на прибыль?
Вопрос: Вправе ли организация принимать к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) (за исключением основных средств, оборудования к установке, нематериальных активов) по одному счету-фактуре частями в разных кварталах?
Вопрос: ...Перед отпуском с последующим увольнением по собственному желанию с работником произведен окончательный расчет, выданы трудовая книжка и другие документы. До завершения отпуска он, представив повестку военного комиссариата о явке в назначенный день для отправки к месту военной службы, потребовал изменить основание увольнения и выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Правомерно ли это?
Вопрос: ...По договору поставки пиловочника покупатель выплачивает поставщику вознаграждение 50 руб. за каждый его кубический метр, если поставщик поставит в течение месяца пиловочника более 4000 куб. м. Облагается ли выплата НДС?
Вопрос: ИП применяет УСН ("доходы минус расходы"). В 2014 г. были исчислены авансовые платежи по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев. По итогам года ИП необходимо уплатить единый минимальный налог. Нужно ли при представлении декларации представлять заявление о зачете авансовых платежей в счет единого минимального налога?
Вопрос: ...Медицинская организация А, расположенная в Москве, проводит платное выездное медицинское обслуживание населения в ином субъекте РФ на базе медицинского учреждения Б. По договорам между гражданами и организацией А плата за обслуживание вносится в кассу учреждения Б, которое выдает плательщикам чек ККТ со своими реквизитами. На кого возложена обязанность по выписыванию справки для налоговых органов РФ в целях социального вычета по НДФЛ?
Вопрос: ...Уволенный работник обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. Из-за пропуска срока обращения в суд он представил ходатайство о восстановлении срока, указав уважительную причину как факт своевременного обращения с иском в другой суд общей юрисдикции с нарушением правил подсудности. Является ли данная причина уважительной?
Вопрос: ...Как рассчитываются аннуитетные платежи по кредитному договору, учитывая п. п. 3.5, 3.6, 5.1 Положения Банка России от 26.06.1998 N 39-П? Могут ли в платежи быть включены проценты за весь срок использования денежных средств, учитывая п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147?
Вопрос: У иностранного работника в 2015 г. истекает срок действия разрешения на работу. В последний день действия трудового договора он представил работодателю патент, подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности. Возможно ли продление трудовых отношений путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору?
Вопрос: ...Налоговый орган направил инкассовое поручение в банк, в котором открыты счета организации, о взыскании задолженности по налогам. Банк, не уведомив налоговый орган, поручения не исполнил. Правомерно ли решение о взыскании задолженности за счет имущества организации?
Вопрос: ...В ходе выездной проверки установлено, что организация не уплатила налог на прибыль за 2009 - 2013 гг., и принято решение о привлечении ее к налоговой ответственности и о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение ее основных средств (здания, оборудования). Задолженность частично погашена. Вправе ли налоговый орган частично отменить меры?
Вопрос: Организация обратилась в Росреестр за государственной регистрацией права собственности на объект недвижимого имущества (нежилого помещения). Также организация обратилась за получением отсрочки по уплате государственной пошлины. Имеет ли право предоставить такую рассрочку Росреестр в рассматриваемой ситуации?
Вопрос: ...К организации, созданной в результате реорганизации другой организации (путем выделения), перешло на основании разделительного баланса ОС - объект недвижимости. Вправе ли она в целях УСН учесть расходы на приобретение ОС?
Вопрос: Иностранной организации (Кипр) при выходе из состава участников ООО выплачивается действительная стоимость доли. Надо ли в этом случае ООО заполнить лист 03 "прибыльной" декларации по дивидендам?
Вопрос: ...При подаче иска о взыскании долга по договору поставки организация уплатила госпошлину 10 000 руб. и учла ее в прочих расходах по налогу на прибыль. В результате погашения части долга госпошлина должна составить 7000 руб. Надо ли корректировать расходы или ожидать, когда излишне уплаченная госпошлина будет возвращена из бюджета для отражения в прочих доходах?
Вопрос: ...Комиссионер (агент) от своего имени приобретает у продавцов (исполнителей) товары (работы, услуги), облагаемые НДС, для комитентов (принципалов) - неплательщиков НДС. Вправе ли продавцы не выставлять счета-фактуры комиссионеру?
Вопрос: При экспорте в Белоруссию у организации-экспортера контролирующими органами был конфискован товар. Можно ли стоимость конфискованного товара принять в расходы при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН с объектом "доходы минус расходы"?
Вопрос: Российская организация - комиссионер (агент), являющаяся плательщиком НДС, от своего имени реализует товары (работы, услуги) российских организаций - комитентов (принципалов), облагаемые НДС, организациям-покупателям (заказчикам), не являющимся плательщиками НДС. Вправе ли комиссионер (агент) не выставлять счета-фактуры покупателям (заказчикам), а комитенты (принципалы), соответственно, не выставлять счета-фактуры комиссионеру (агенту)?
Вопрос: Вправе ли работодатель установить в правилах внутреннего трудового распорядка запрет на взаимодействие работников организации со СМИ по любым вопросам, касающимся деятельности организации?
Вопрос: ...Российская организация занимается производством грунта торфяного - торфа с добавлением песка и микроэлементов (подкормка для растений), упакованного в полиэтиленовые пакеты для розничной продажи (группа 27 ЕТН ВЭД ЕАС). Она налаживает поставки в Казахстан и другие страны, не входящие в Таможенный союз. Нужно ли декларировать товар и каковы ставки таможенных платежей при вывозе за пределы ТС удобрений минеральных (сульфата калия), поставляемых в комплекте с грунтом (код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 3104 30 000 0)?
Вопрос: ...ИП налаживает поставки в РФ складывающихся автоприцепов - домов, изготавливаемых по спецзаказу. При таможенном оформлении первого прицепа не представлены документы, подтверждающие его стоимость, так как они к моменту декларирования не доставлены. К какому коду товара относится автоприцеп и по каким ставкам уплачиваются таможенная пошлина и НДС?
Вопрос: Включаются ли работники, работающие на условиях внешнего совместительства, в расчет общей численности работников в целях применения ставки 0% по налогу на прибыль, предусмотренной ст. 284.1 НК РФ, и при каких условиях?
Вопрос: ...Организация направила в налоговый орган декларацию по налогу на прибыль по телекоммуникационным каналам связи. Она получила квитанцию о получении декларации, а затем уведомление о том, что декларация не принята из-за ошибки. Организации предложили сдать исправленную декларацию. Правомерно ли это? Возможен ли возврат (отказ в принятии декларации)?
Вопрос: Гражданка Белоруссии отработала в российской организации 2014 г. и в начале 2015 г. уходит в отпуск по беременности и родам. При начислении пособия она представила справку с места работы в Белоруссии за 2013 г. Можно ли при расчете пособия учесть сведения о начисленной зарплате из данной справки?
Вопрос: Решением арбитражного суда в январе 2015 г. организация признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство. Вправе ли налоговая инспекция направлять в банк инкассовые поручения для взыскания задолженности по налогам и принимать решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика?
Вопрос: Российская организация - заказчик заключила договор с организацией, оказывающей транспортные услуги по перевозке пассажиров (такси). Услугами перевозчика пользуется руководитель заказчика при выполнении своих трудовых функций. Перевозчик выставляет счета на имя организации, оплата осуществляется в безналичном порядке. Включаются ли суммы, уплачиваемые перевозчику за услуги такси, в доход руководителя организации, облагаемый НДФЛ и страховыми взносами?
Вопрос: Российская организация - комиссионер реализует в интересах комитентов-физлиц товары, принадлежащие им на праве собственности. Комиссионер осуществляет страхование товаров. В договоре комиссии отсутствует условие, что комитенты возмещают комиссионеру расходы на страхование товаров. Вправе ли комиссионер включить затраты на страхование товара комитентов в расходы, учитываемые в целях исчисления налога на прибыль?
Вопрос: Вправе ли принципал по просьбе агента перечислить его вознаграждение по агентскому договору в адрес третьей организации?
Вопрос: ...Чему равна у организации (метод начисления) база по НДС и налогу на прибыль при реализации товара на экспорт, если стоимость товара - 10 000 евро, предоплата - 50 процентов, окончательный расчет после отгрузки товара? Курс евро на даты предоплаты, отгрузки и окончательного расчета - 65, 63, 67 руб. за евро соответственно. Ставка 0% подтверждена в квартале, следующем за кварталом отгрузки.
Вопрос: ...Организация, признанная победителем электронного аукциона, до подписания госконтракта перечислила заказчику 200 тыс. руб. в обеспечение исполнения контракта. Госзаказчик отказался от заключения контракта. Антимонопольный орган принял решение о внесении сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков. Имеются ли у организации основания для обжалования решения антимонопольного органа?
Вопрос: Организация установила в офисе кондиционер, который отразила в бухгалтерском учете на забалансовом счете. Как учесть затраты на монтаж кондиционера сторонней организацией в целях исчисления налога на прибыль?
Вопрос: Какие документы и информацию о лице - фактическом получателе дохода необходимо запросить у организации из Японии для удержания налога на прибыль российской организацией по пониженным ставкам, если в уставе японской организации нет ссылок на распоряжение доходами?
Вопрос: Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, закупает товар в Армении. Нужно ли по таким операциям и в какой срок уплачивать НДС? По какой форме и в какие сроки необходимо сдавать декларацию? Возможно ли принять уплаченный НДС к вычету?
Вопрос: Организация реализует товары, как облагаемые НДС по ставке 18%, так и на экспорт. Обязана ли она вести раздельный учет "входного" НДС в периоде получения предоплаты по экспортной операции при условии, что поставка товара на экспорт будет в следующем квартале?
Вопрос: ...Организация, зарегистрированная в г. Санкт-Петербурге (заказчик), заключила договор с медцентром (исполнителем) о проведении испытаний медицинского препарата. По договору филиал организации-заказчика, расположенный в г. Москве, должен выплатить денежную компенсацию физлицам, привлекаемым исполнителем. В какую налоговую инспекцию заказчик должен уплатить НДФЛ и представить справки 2-НДФЛ в пользу физлиц?
Вопрос: ...Согласно нормам ТК РФ работнику - инвалиду II группы установлен режим работы 35 часов в неделю. Через месяц работник обратился за установлением ему 25 часов работы в неделю. Возможно ли по заявлению работника установить сокращенную рабочую неделю в 25 часов? Как правильно производить оплату труда такому работнику?
Вопрос: Организация занимается как оптовой торговлей, переведенной на ОСН, так и розничной, в отношении которой применяется ЕНВД. При поступлении товара невозможно определить, как он будет реализован. Вправе ли организация всю сумму НДС по оприходованным товарам принять к вычету, а потом в дальнейшем восстановить ту его часть, которая пришлась на розничные продажи?
Вопрос: Комиссионер (УСН) для приобретения товаров в интересах и для комитента взял кредит в банке. Сумму процентов по кредиту перевыставляет комитенту. Комитент (УСН) эти проценты компенсирует. Нужно ли учитывать сумму компенсации в качестве дохода комиссионера и в качестве расхода комитента при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением УСН?
Вопрос: Комиссионер (ОСН) для приобретения товаров в интересах и для комитента взял кредит в банке. Сумму процентов по кредиту перевыставляет комитенту. Комитент (ОСН) проценты компенсирует. Нужно ли учитывать сумму компенсации в качестве дохода комиссионера и сумму компенсации в качестве расхода комитента при расчете налога на прибыль?
Вопрос: Организация привлекает работников для работы вахтовым методом. Работник принес больничный, который приходится на межвахтовый период. Нужно ли его оплачивать?
Вопрос: В организации размер заработной платы работников ниже, чем средний показатель по отрасли (ниже уровня по данному виду экономической деятельности). Может ли этот факт являться причиной проведения налоговым органом выездной налоговой проверки?
Вопрос: Вправе ли организация учесть в составе расходов при расчете налога по УСН затраты на оплату ежемесячных услуг спутниковой охранной сигнализации, установленной на собственный автомобиль?
Вопрос: ...Подрядчик, выполняющий работы по договору подряда с использованием собственных материалов, уведомил письмом заказчика о том, что у него нет средств для закупки материалов, и предложил заказчику оплатить счета, выставленные поставщиками материалов в счет оплаты работ. Вправе ли заказчик оплатить их?
Вопрос: Облагается ли НДФЛ оплата иностранному высококвалифицированному специалисту (нерезиденту РФ) дополнительного отпуска, предусмотренного локальным актом организации-работодателя? Если да, то по какой ставке?
Вопрос: Физлицо (автор) пишет статьи в периодические издания, принадлежащие организации (заказчику) на основании договора авторского заказа, заключенного на два года. Вправе ли автор получить имущественный вычет по НДФЛ при обращении с письменным заявлением к организации при приобретении автором квартиры?
Вопрос: Вправе ли работодатель исчислять и удерживать НДФЛ по ставке 13% при компенсации высококвалифицированному иностранному специалисту (нерезиденту РФ) расходов на питание, если данная компенсация предусмотрена трудовым и коллективным договорами?
Вопрос: ...Налоговый орган провел проверку организации, применяющей УСН ("доходы минус расходы"). Установлено, что в проверяемом периоде организация учла в целях налогообложения расходы на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, при этом документы об оплате приобретения товаров отсутствуют. Налоговый орган посчитал включение затрат неправомерным. Правомерна ли позиция налогового органа?
Вопрос: Производственной организацией для расчета платы за загрязнение окружающей среды были разработаны паспорта отходов по договору со специализированной организацией. Можно ли отнести данный вид расходов к расходам на УСН?
Вопрос: ...Банк отказал гражданину в предоставлении кредита, так как он имеет задолженность по кредиту, предоставленному с использованием банковской карты. Гражданин утверждает, что использует расчетную (дебетовую) карту, но не обращался за кредитом. Банк утверждает, что перечислил на его счет кредит, а он его использовал. Может ли гражданин оспорить задолженность?
Вопрос: ...Гражданин приобрел земельный участок и вступил в члены СНТ. Он вынужден незаконно использовать участок другого собственника, так как его участок вплотную окружен другими участками и не имеет прохода (подъезда). Как гражданин может обеспечить доступ к участку?
Вопрос: Российская организация заключила договор с поставщиком из Белоруссии о приобретении оборудования. В договоре указываются стоимость приобретаемого оборудования и стоимость транспортных услуг по его доставке из Белоруссии в РФ собственным транспортом поставщика оборудования. Следует ли российскому покупателю оборудования исчислить НДС по оказанным поставщиком транспортным услугам?
Вопрос: Вправе ли коллегия адвокатов перечислять страховые взносы за своих членов-адвокатов в Пенсионный фонд России и ФФОМС в фиксированных размерах по аналогии с тем, как она это делает в отношении НДФЛ с доходов адвокатов?
Вопрос: Вернувшись из командировки, работник представил в бухгалтерию счет за гостиницу, оформленный не по форме N 3-Г, а другим бланком, распечатанным на принтере. Может ли организация учесть расходы на проживание в гостинице по такому бланку в целях исчисления налога на прибыль? Нужно ли включить в доход работника стоимость проживания, начислить НДФЛ и страховые взносы на эту сумму?
Вопрос: Должен ли филиал иностранной организации при ликвидации сдавать в архив документы по бухучету и трудовым отношениям?
Вопрос: Российская организация А - дистрибьютор иностранной организации Б (завода - изготовителя соков) - налогового резидента Армении. Российская торговая сетевая организация В размещает продукцию организации Б в рекламном каталоге и выставляет за услуги счет организации А. Организация А перевыставляет счет организации Б. Возникает ли объект налогообложения по НДС?
Вопрос: Какой код статуса налогоплательщика следует указывать в справке о доходах по форме 2-НДФЛ работника - гражданина Казахстана, если он не является налоговым резидентом РФ?
Вопрос: Индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, оказывает услуги общественного питания (кафе) в парковой зоне. Вправе ли индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, не применять ККТ при реализации вина и винных напитков в своем кафе?
Вопрос: Организация применяет общую систему налогообложения. В январе 2015 г. предприятие заключило процентный договор займа (организация является заемщиком), в котором предусмотрены выплаты процентов по первому требованию заимодавца. Как признаются проценты по займу в составе расходов для целей обложения налогом на прибыль?
Вопрос: Организация открыла филиал в Белоруссии. Должна ли организация операции по передаче товара филиалу признавать экспортными операциями со ставкой НДС 0% и нужно ли восстанавливать НДС по переданному товару в филиал? Как осуществляется налогообложение операций по продаже товара белорусским филиалом российской организации белорусским покупателям?
Вопрос: Как в 2015 г. внести исправления в налоговую отчетность (декларации по налогу на прибыль и НДС) за предыдущие налоговые периоды, если ошибки выявлены после реорганизации организации (в 2014 г.)? По какой форме и в какую налоговую инспекцию следует подавать уточненные налоговые декларации?
Вопрос: Филиал организации по договору с контрагентом оплатил участие своего управляющего в профессиональном форуме в размере 30 тыс. руб. (предмет договора - оказание услуг по участию в форуме (включает комплект материалов, организационные расходы, торжественные приемы, ланч, экскурсионные программы)). Возникает ли объект обложения НДФЛ и страховыми взносами во внебюджетные фонды?
Вопрос: ...По договору подряда работа (ремонт крыши) будет выполнена в течение 14 рабочих дней после оплаты. Заказчик осуществил оплату, но работа в срок не была выполнена. Он обратился в суд с требованием о признании договора незаключенным и о возврате уплаченной им суммы. Правомерно ли это?
Вопрос: В договоре оказания услуг содержится условие, в соответствии с которым указанный договор не может быть досрочно расторгнут. Может ли указанный договор быть признан недействительным в связи с наличием в нем указанного условия?
Вопрос: ...По истечении срока действия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, ИП отказался освобождать участок, ссылаясь на наличие на нем торгового ряда в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, частью которого является торговый павильон, принадлежащий ИП, а следовательно, на наличие у него права вечного пользования объектом. Правомерно ли это?
Вопрос: ...Организация по договору транспортной экспедиции оказывает услуги по перевозке грузов в РФ, ранее ввезенных из-за рубежа и прошедших таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Организация приступает к экспедированию груза в порту г. Санкт-Петербурга и оказывает услуги по автоперевозке груза в г. Москву и иные города РФ. Учитывая позицию Пленума ВАС РФ, выраженную в п. 18 Постановления от 30.05.2014 N 33, вправе ли экспедитор применять ставку НДС 0%?
Вопрос: ...Организация заключает договоры на оказание услуг по предоставлению прав использования разработанной ею программы для ЭВМ, ее доработке, тестированию и сопровождению для рекламы заказчиков. Часть договоров предусматривает допуслуги: управление рекламными кампаниями и создание рекламных материалов (их цена не выделяется). Учитываются ли доходы по договорам в доле доходов от деятельности в области информационных технологий в целях применения пониженных тарифов страховых взносов, если лицензионные договоры не заключаются?
Вопрос: Обязана ли работница - гражданка Украины, принятая в организацию на работу на основании патента и находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, представлять работодателю документ, подтверждающий уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа, в целях подтверждения продления срока действия патента?
Вопрос: Супруги работают в одной организации. Супруга оформляет отпуск по уходу за ребенком. Нужно ли отделу кадров при оформлении отпуска составлять справку на ее мужа - отца ребенка о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком?
Вопрос: ...Очередной лизинговый платеж по договору лизинга внесен ИП не со своего расчетного счета, а со своего личного счета как физлица. Лизингодатель не хочет его засчитывать и требует оплатить неустойку за нарушение срока внесения платежа. Прав ли он?
Вопрос: ...Согласно учетной политике организация относит взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний к косвенным расходам на производство и реализацию. Правомерно ли их отражение в строке 041 Приложения N 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль?
Вопрос: У работника - иностранного гражданина, принятого на основании патента, закончился срок действия патента. Работодатель отстранил работника от работы. Обязан ли работодатель выплачивать работнику заработную плату в период отстранения от работы?
Вопрос: Организация принимает на должность экономиста бывшего государственного служащего. Обязан ли работодатель сообщать по последнему месту службы государственного служащего о заключении трудового договора, если размер заработной платы работника ниже 100 тыс. руб.?
Вопрос: Обязаны ли органы ФМС России уведомлять работодателя о прекращении срока действия патента иностранного работника?
Вопрос: Работница идет в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет с 22.08.2015. В 2013 г. она работала в другой организации, имеется справка, в которой указан ее заработок (420 000 руб.). У действующего работодателя за 2014 г. она заработала 600 000 руб., отсутствовала по причине нетрудоспособности 30 дней. Как рассчитать средний заработок? Учитываются ли 12 дней нетрудоспособности в 2013 г. по справке предыдущего работодателя?
Вопрос: Налоговый орган проводит камеральную проверку декларации по НДС организации-1 и в рамках встречной проверки направляет организации-2 требование о представлении всех первичных документов за последние два года по сделкам с организацией-1, но организация-2 сотрудничала только с ее филиалом. Нужно ли представить налоговой инспекции документы по сделкам с филиалом?
Вопрос: В организацию по трудовому договору принят работник, зарегистрированный и осуществляющий деятельность как ИП. Должна ли организация уплачивать страховые взносы с дохода, выплачиваемого ему как работнику, если ИП уже платит страховые взносы за себя?
Вопрос: В декабре 2011 г. сторонами заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, согласно которому стороны намеревались заключить основной договор купли-продажи до 15.12.2012. Договор заключен не был. Можно ли сейчас понудить к заключению договора сторону, уклоняющуюся от его заключения?
Вопрос: Работник, который до принятия Республики Крым в состав РФ работал на территории Крыма, представил в бухгалтерию нового работодателя на территории г. Москвы листок нетрудоспособности. Как рассчитать больничный? Нужно ли включать в расчетный период и страховой стаж период работы в Крыму до вступления Республики Крым в состав РФ?
Вопрос: Организация (ООО) применяет УСН, осуществляет деятельность в производственной сфере и применяет тариф страховых взносов в ФСС РФ в размере 0%. В июне 2015 г. организация приняла на работу гражданина Республики Армения, временно пребывающего в РФ. По какому тарифу организация должна уплачивать страховые взносы в ФСС РФ?
Вопрос: Организация по гражданско-правовому договору о выполнении работ выплатила вознаграждение физическому лицу - иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ. Облагается ли данная выплата страховыми взносами в ФСС РФ?
Вопрос: ...Организация владеет на праве собственности земельным участком, на котором планировала построить офисное здание. Организация не смогла начать работы по сооружению фундамента здания, однако на участке полностью завершены работы по его замощению. Участок с замощением продается другому юрлицу. Признается ли замощение участка самостоятельной недвижимой вещью? Облагается ли замощение участка НДС? Можно ли принять НДС к вычету?
Вопрос: ...По договору поставки организация А должна поставить организации Б оборудование за 1 млн руб. В июне 2015 г. организация А предложила поставить оборудование за 1,5 млн руб. Организация Б заключила договор с организацией В, которая обязуется передать аналогичное оборудование за 1,3 млн руб. Вправе ли организация Б требовать от организации А возмещения убытков? Если да, то как исчислить размер убытка? Возникнет ли у организации Б облагаемый налогом на прибыль доход в виде сумм возмещения убытков?
Вопрос: ...ПФР обратился к главе КФХ с требованием об уплате в установленный срок недоимки по страховым взносам и пеней. Глава КФХ отказался, так как не является ИП, осуществляет деятельность без образования юрлица и является пенсионером. Правомерно ли это?
Вопрос: ...Организация (поставщик), применяющая метод начисления, в первой половине июня 2015 г. получает оплату по договорам, стоимость которых выражена в у. е. (долларах США). Первый договор заключен в III квартале 2014 г., отгрузка произведена в январе 2015 г., второй договор - во II квартале 2014 г., отгрузка - в IV квартале 2014 г. На какие даты в 2015 г. определять суммовые и курсовые разницы в целях налога на прибыль?
Вопрос: ...Расчетный счет организации заблокирован по решению налогового органа в связи с рассмотрением дел в арбитражных судах. Гендиректор организации уплатил страховые взносы за организацию за счет средств юрлица, что подтверждается расходными кассовыми ордерами. В платежных документах в качестве плательщика указан гендиректор, а также указаны юридический адрес и ИНН организации. Признается ли обязанность организации по уплате страховых взносов исполненной?
Вопрос: Организация А предоставила кредит организации Б и впоследствии переуступила право требования по договору организации В. Облагается ли НДС погашение задолженности должника перед новым кредитором, если они заключили соглашение об отступном и вместо денежных средств организация Б передает организации В основные средства?
Вопрос: ...Из-за неисполнения победителем электронного аукциона обязательств по поставке товаров заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке. Он приобрел товары у другого поставщика по большей цене. Вправе ли заказчик наряду с требованием об уплате штрафа предъявить требование о взыскании убытков (право предусмотрено контрактом)?
Вопрос: Организация не является импортером товара и при получении счетов-фактур от поставщиков не организовала должного контроля за указанием в них ГТД. Обязательно ли с 1 января 2015 г. отражение всех ГТД в счетах-фактурах по отгрузке товаров, имеющих иностранного производителя, в налоговой декларации по НДС и могут ли отказать в вычете из-за отсутствия указанных сведений?
Вопрос: Физлицо (резидент) продало валюту в банке - 1000 долл. США по курсу 55 руб. за доллар (курс Банка России - 56 руб. за доллар). Ранее данная валюта была приобретена по курсу 29 руб. за доллар (курс Банка России - 28 руб. за доллар), что документально подтверждено. Что является доходом от конверсионных операций с банком по покупке и продаже иностранной валюты, а что - курсовой разницей для целей исчисления НДФЛ? Каков порядок обложения указанных доходов?
Вопрос: Работник организации уходит с 02.07.2015 в ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней. Отпускные будут ему выплачены 29.06.2015. Зарплата за июнь будет перечислена на банковскую карту 10.07.2015. Обязана ли организация до ухода работника в отпуск выдать ему расчетный листок за июнь?
Вопрос: ...Дистанционный работник занимается рассылкой информации и осуществлением звонков клиентам. По трудовому договору у него пятидневная рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день, режим рабочего времени и отдыха работник определяет самостоятельно. Работник прислал работодателю скриншоты интернет-страниц своей электронной почты, из которых следует, что работник рассылает информацию с 01.00 до 03.00. Нужно ли оплачивать эти часы в повышенном размере?
Вопрос: Физлицо в январе 2015 г. заключило с банком договор банковского вклада в долларах США (под 5,6 процента годовых) в сумме 1000 долл. На приобретение валюты потрачено 50 000 руб. В июле 2015 г. счет закрыт и на руки физлицу было выдано 55 500 руб., в том числе 1500 руб. - проценты по вкладу. Каков порядок уплаты НДФЛ? Должен ли банк как налоговый агент удержать и уплатить НДФЛ?
Вопрос: ...Организация во II квартале 2015 г. отгрузила товар на экспорт в Армению. Контракт заключен в долларах США. Расчеты будут производиться в рублях (оплата после отгрузки). Каков порядок выписки счета-фактуры со ставкой 0 процентов? Как правильно отразить этот счет-фактуру в книге продаж? На какую дату сформировать налоговую базу по НДС? Каков порядок отражения данного счета-фактуры в декларации по НДС?
Вопрос: Работодатель находится в регионе, участвующем с 01.07.2015 в пилотном проекте по выплате пособий. Работник представил в июле 2015 г. листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком: дата открытия - 24.06.2015, дата закрытия - 06.07.2015. Бухгалтер организации в июле 2015 г. произвел начисление и выплату пособия. Возместит ли территориальный орган ФСС РФ работодателю сумму пособия по временной нетрудоспособности, начисленную и выплаченную после 01.07.2015?
Вопрос: Что следует указать организации в графе 15 книги покупок, применяемой при расчетах по НДС, при импорте товара, оплачиваемого в иностранной валюте?
Вопрос: Организация оплатила по безналичному расчету и приобрела для командированного работника билет с выделенной отдельной строкой суммой НДС, получив от перевозчика в момент оплаты билета счет-фактуру. Вправе ли организация принять к вычету НДС в момент оплаты билета?
Вопрос: Физическое лицо планирует осуществить ввоз автомобиля из Германии. При этом данным лицом в течение года уже был осуществлен ввоз автомобиля из этой страны. Имеет ли право физическое лицо осуществить ввоз нескольких автомобилей в течение года?
Вопрос: Представитель организации обратился к начальнику таможенного поста за предоставлением устной консультации по вопросу о ставках действующих таможенных платежей. Правомерен ли отказ начальника поста в предоставлении консультации?
Вопрос: Российская организация обратилась в таможенный орган с письменным запросом о предоставлении консультации о ставках таможенных платежей и методической помощи при заполнении декларации на товары, планируемые к ввозу. Таможенный орган предоставил информацию о ставках платежей, однако отказал в предоставлении консультации в остальной части. Правомерен ли отказ таможенного органа?
Вопрос: Работодатель находится в регионе, с 01.07.2015 участвующем в пилотном проекте по выплате пособий. В период с 24.06.2015 по 06.07.2015 работник болел, 07.07.2015 он представил работодателю листок нетрудоспособности. Должен ли работодатель в июле 2015 г. произвести начисление и выплату указанного пособия?
Вопрос: ...Организация находится в регионе, который с 01.07.2015 участвует в пилотном проекте по выплате пособий. По состоянию на 01.07.2015 у нее есть задолженность по начисленным, но невыплаченным пособиям по уходу за ребенком до полутора лет за период с 01.03.2015 по 30.06.2015. Кто должен произвести выплату после 01.07.2015?
Вопрос: С 01.07.2015 регион, в котором находится организация, участвует в пилотном проекте по выплате пособий. Вправе ли работники в заявлении о выплате пособия по временной нетрудоспособности, единовременного пособия по рождению ребенка, пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет указать для перечисления реквизиты не банковского счета, открытого в рамках зарплатного проекта, а счета, открытого в другом банке?
Вопрос: В организации с 2012 г. на условиях внешнего совместительства на 0,4 ставки трудится работница. С 15.06.2015 она уходит в отпуск по беременности и родам на 140 календарных дней и представила больничный лист, выданный для предъявления по месту работы по совместительству. Зарплата за 2013 г. - 16 400,00 руб., за 2014 г. - 25 418,96 руб. В 2014 г. пять календарных дней работница болела. В какой сумме следует выплатить работнице пособие по беременности и родам?
Вопрос: Коллективным договором организации установлено, что во время испытательного срока зарплата выплачивается работнику из кассы, а после успешного прохождения испытательного срока работнику в рамках зарплатного проекта в определенном банке будет открыта банковская карта, на которую будет перечисляться зарплата. Правомерно ли такое условие коллективного договора?
Вопрос: ...В трудовом договоре с работником отдела сбыта установлено, что зарплата за первую половину месяца выплачивается в фиксированной сумме - 15 000 руб. (оклад - 33 000 руб.). С 01.06.2015 работник будет замещать коллегу, ушедшего в отпуск. За это ему положена доплата 10 000 руб. в месяц. Должен ли работодатель при выплате зарплаты за первую половину месяца учитывать, что работник выполняет работу другого работника, и выплачивать ему больше 15 000 руб.?
Вопрос: ...В организации по трудовому договору работает временно пребывающий в РФ гражданин Узбекистана. С января по февраль 2015 г. он работал на основании разрешения на работу и не был налоговым резидентом РФ. В марте 2015 г. он принят на работу в организацию на основании патента, и к его доходам применяется ставка НДФЛ 13 процентов. В июне 2015 г. он стал налоговым резидентом РФ. Следует ли организации пересчитать НДФЛ по ставке 13 процентов с начала года и вернуть работнику излишне удержанную сумму?
Вопрос: ...В организацию в январе 2015 г. принят на работу по трудовому договору временно пребывающий в РФ гражданин Молдавии. В мае 2015 г. он получил разрешение на временное проживание в РФ. Страховые взносы уплачиваются по обычным тарифам. Как определять базу для начисления страховых взносов с момента изменения его статуса?
Вопрос: ...Имеет ли ИП право на зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с выплат работникам по итогам I квартала 2015 г. в счет предстоящих платежей страховых взносов на ОМС за себя за 2015 г.?
Вопрос: Гражданин РФ - физлицо, не являющееся ИП, заключил гражданско-правовой договор об оказании услуг по уборке квартиры с физлицом - гражданкой Армении, временно пребывающей в РФ. Какие взносы должен платить гражданин РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ? Необходимо ли сдавать отчетность и в какие сроки?
Вопрос: ...Свидетельство о праве собственности на квартиру, приобретенную супругами в 2014 г., оформлено на супруга, но денежные средства перечислялись обоими супругами, что подтверждено банковскими выписками. Вправе ли супруга, получившая квартиру по наследству, получить имущественный вычет по НДФЛ супруга, умершего в 2015 г.?
Вопрос: Организация-импортер возвращает иностранный бракованный товар и оформляет возврат как экспортную операцию, при этом не представляет в налоговый орган документы, подтверждающие нулевую ставку НДС. Какие налоговые риски возможны в данном случае?
Вопрос: ИП совмещает уплату ЕНВД (годовой доход - 250 тыс. руб.) и применение УСН ("доходы минус расходы") (годовой доход - 1 млн 250 тыс. руб.). У него нет наемных работников. Каким образом он может распределить сумму уплаченных за себя в фиксированном размере страховых взносов, исчисленных по дополнительному тарифу, уплачиваемому в размере 1% от суммы дохода ИП, превышающей 300 тыс. руб.? Вправе ли он на эту сумму уменьшить сумму ЕНВД?
Вопрос: ...Общество-резидент в ходе оказания услуг по заправке воздушного судна нерезидента произвело расчет в наличной валюте, минуя счет в уполномоченном банке. В отношении резидента составлен протокол о правонарушении по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Правомерно ли это?
Вопрос: ...Гражданин взыскал в судебном порядке со страховой компании неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несвоевременную выплату страхового возмещения по договору добровольного страхования имущества. Облагаются ли указанные суммы НДФЛ?
Вопрос: ...В ходе проверки организации выявлена неуплата страховых взносов в пользу работников. Трудовая инспекция, мотивировав тем, что соблюдение страхового законодательства предусмотрено ст. 22 ТК РФ, привлекла ее к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Правомерно ли это?
Вопрос: Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", договорилась с поставщиком товаров о том, что с 1 января 2015 г. поставщик вместо счетов-фактур будет представлять реестр счетов-фактур один раз в месяц. Правомерно ли в таком случае суммы НДС относить к расходам?
Вопрос: ...Организация в 2013 г. выполняла работы по благоустройству территории. Акты по форме N КС-2 и счета-фактуры датированы ноябрем 2013 г. Заказчик акты не подписал, работы не принял, задолженность не оплатил. В 2014 г. организация подала в налоговый орган уточненные декларации по НДС за IV квартал 2013 г. и по налогу на прибыль за 2013 г., уменьшив налоговую базу, а также обратилась в суд. 30.04.2015 суд принял решение в пользу организации. Работы признаны выполненными. Следует ли ей снова представлять уточненные декларации, увеличив налоговую базу? Если да, то на какую дату?
Вопрос: Организации необходимо обратиться в таможенный орган для принятия им предварительного решения по классификации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Как оплачивать госпошлину, учитывая, что в Федеральном законе от 01.12.2014 N 384-ФЗ отсутствует КБК?
Вопрос: Вправе ли организация заявить вычет НДС, уплаченного при ввозе товара на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза (единой таможенной территории Таможенного союза), в течение трех лет после принятия товара на учет?
Вопрос: Имеет ли право работник на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за ребенком-инвалидом в месяце, который будет отработан им не полностью в связи с отпуском, болезнью?
Вопрос: ...Организация признана банкротом, назначен конкурсный управляющий. На данный момент осталось нереализованное имущество, предлагаемое кредиторам. Кредитор безвозмездно принимает имущество в счет погашения своих требований. Как облагается операция у организации-банкрота по НДС и по налогу на прибыль?
Вопрос: ...По договору возвратного лизинга лизингодатель-нерезидент (не участник ЕАЭС) передал оборудование лизингополучателю - резиденту РФ. Потребовался ремонт оборудования, который с разрешения лизингодателя будет проводиться в Белоруссии. По договору текущий и капитальный ремонт возложен на лизингополучателя. Не возникнет ли обязательств по НДС? Какими документами в целях налога на прибыль оформить передачу оборудования в ремонт?
Вопрос: Организация заключила договор аутстаффинга о привлечении работников. Локальными актами организации предусмотрено регулярное прохождение обязательного обучения работников на курсах. Можно ли обязать привлеченных работников проходить такое обучение, например, указав это в договоре аутстаффинга? Вправе ли организация учесть такие расходы в целях исчисления налога на прибыль?
Вопрос: ...Организация А сдала в аренду организации Б помещение на три года. Через несколько месяцев организации А и Б и организация В подписали договор о перемене лиц в обязательстве: права и обязанности организации Б по договору аренды переданы организации В. Этот договор не был зарегистрирован. Организация Б ликвидировалась. Затем организация В устно выразила намерение покинуть помещение. Вправе ли организация А требовать соблюдения порядка расторжения договора, предусмотренного договором аренды? Есть ли у нее механизмы воздействия на организацию В?
Вопрос: ...Правомерно ли отправлять в командировку работников, привлеченных на основании договора аутстаффинга, выплачивать им суточные и оплачивать проезд и проживание? Можно ли учесть такие затраты в расходах при исчислении налога на прибыль?
Вопрос: Организация, осуществляющая производство, переработку и реализацию сельхозпродукции, приобрела посевы озимых, осуществляла их выращивание. Может ли учитываться выручка от реализации собранного урожая озимой пшеницы и ячменя из приобретенных посевов в качестве дохода от реализации сельхозпродукции в целях определения права на применение ЕСХН?
Вопрос: Организация оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. При этом часть работ выполняется по договорам субподряда иными юридическими лицами. Возможно ли применение системы налогообложения в виде уплаты ЕНВД в отношении указанной деятельности?
Вопрос: ...В ходе проверки банка Роспотребнадзором установлено, что типовой кредитный договор и стандарт обслуживания клиентов предусматривали повышенную процентную ставку по кредиту, если заемщик отказывался от заключения договора личного страхования. Банк привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. Правомерно ли это?
Вопрос: ...ИП заключил договор имущественного страхования автомобиля со страховой компанией (СК). Автомобиль поврежден из-за падения столба на стройплощадке, на которой организация проводила стройработы. Падение вызвано шквалистым ветром. Выплатив страховое возмещение, СК обратилась в порядке суброгации к организации с требованием о выплате понесенных убытков, так как она отвечает за безопасность на стройплощадке. Правомерно ли это?
Вопрос: ...Цена экспортного контракта на поставку металла - 100 000 евро. Нерезидент уплатил 99 000 евро за товар, удержав штраф, предусмотренный контрактом за нарушение срока поставки товара. Уполномоченный орган, посчитав, что требование о репатриации резидентом не выполнено, вынес постановление по делу о правонарушении по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Правомерно ли это?
Вопрос: ...В рамках экспортного контракта резидент передал товар нерезиденту, но своевременную оплату (1000 евро) не получил. Резидент заключил соглашение о прощении долга. Прав ли уполномоченный орган, посчитавший, что требование о репатриации не выполнено, и привлекший резидента к ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ?
Вопрос: ...Поставленный резидентом товар по экспортному контракту на сумму 200 000 евро частично испорчен и непригоден для использования по назначению, поэтому оплата от нерезидента поступила в сумме 180 000 евро. Уполномоченный орган, посчитав, что резидент не исполнил требование о репатриации, привлек его к ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Правомерно ли это?
Вопрос: ...Возможно ли для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, увеличение еженедельной продолжительности рабочего времени на основании их письменного согласия, оформленного как дополнительное соглашение к трудовому договору? Коллективный договор не заключен.
Вопрос: ...Правомерно ли казенное учреждение в проекте контракта, приложенном к конкурсной документации открытого конкурса на поставку товаров, установило: за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту предусмотрен штраф в размере, определяемом согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063; точный размер штрафа не указан?
Вопрос: ...Работник командирован из г. Санкт-Петербурга в г. Амстердам с 25.03.2015 по 21.05.2015. Он самовольно уехал из места командировки к месту жительства на майские праздники. Работник предъявил авансовый отчет, приложив авиабилеты на перелеты 30 апреля в г. Санкт-Петербург и 5 мая в г. Амстердам, и заявление о возмещении расходов на проезд. Обязана ли организация возмещать ему расходы? Нужно ли оплачивать суточные и сохранять средний заработок за 30 апреля и 5 мая?
Вопрос: ...Организация закупает у иностранных поставщиков оборудование для перепродажи. По техническим требованиям оно должно быть взрывозащищенным. Если поставщики отказываются оплачивать испытания оборудования на соответствие характеристике, то покупатель оплачивает их сам. Учитываются ли расходы на испытания и стоимость утраченного в ходе испытаний оборудования в целях налога на прибыль?
Вопрос: Организация заключила договор аутсорсинга о ведении бухгалтерского и налогового учета (включая составление первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета). Кто несет ответственность по ст. 120 НК РФ за ошибки в налоговом учете и первичных документах, которые привели к неполной уплате налога?
Вопрос: ...Организация торгует оптом через свой склад, расположенный в г. Москве. У организации нет торговых залов, где обслуживаются покупатели. Что является объектом обложения торговым сбором, если организация отпускает товар покупателю со склада и заключает договоры в офисе; не имеет офиса и заключает договоры на складе?
Вопрос: Вправе ли организация, применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы", которая осуществляет розничную торговлю через магазин (объект стационарной торговой сети с торговым залом), уменьшить сумму налога на всю сумму уплаченного торгового сбора? Или сумма налога может быть уменьшена на сумму торгового сбора, но не более чем на 50%?
Вопрос: ...Американская организация на территории США оказывает экспедиторские услуги российской организации, применяющей УСН ("доходы минус расходы"). Иностранная организация не имеет представительства в РФ. Выступает ли российская организация налоговым агентом по налогу на прибыль при выплате вознаграждения иностранной организации? Вправе ли она расходы на выплату вознаграждения учесть при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН?
Вопрос: В июне 2015 г. в ОАО произошло переименование в публичное акционерное общество. Вправе ли в этом случае организация применять льготу по освобождению от налога на имущество организаций движимого имущества, включенного в третью - десятую амортизационные группы, которое принято к учету в составе основных средств в 2013 г.?
Вопрос: Обязательно ли в спецификации к договору поставки прописывать цену за единицу товара или можно указать количество товара и общую сумму?
Вопрос: ...Работница написала заявление о замене 2013 г. на 2010 г. для расчета отпуска по беременности и родам. В 2010 г. она работала у другого работодателя. Вправе ли он отказать работнице в выдаче справки о доходах? Где еще она может получить справку?
Вопрос: Организация передала ведение бухгалтерского и налогового учета по договору аутсорсинга другой организации. Как при этом правильно оформить передачу аутсорсеру права подписи выдаваемых работникам справок по форме 2-НДФЛ? Достаточно ли упоминания такого полномочия в договоре или нужна отдельная доверенность?
Вопрос: ...Организация объявила конкурс на лучшего работника года, приз - автомобиль. Цель - повышение производительности труда, сохранение ценных кадров и т.д. Нужно ли уплачивать НДФЛ и страховые взносы при передаче автомобиля работнику? Учитываются ли затраты на покупку автомобиля в целях налога на прибыль?
Вопрос: ...В хозяйстве, уплачивающем ЕСХН, вымерзли озимые посевные площади, о чем составлен акт, утвержденный районным отделом сельского хозяйства. Не территории региона чрезвычайной ситуации не было. Правомерно ли организация отнесла убытки от вымерзания к прочим расходам?
Вопрос: ...Организация арендовала помещение у муниципального образования и уплачивала арендную плату и НДС. Вправе ли новый арендодатель, применяющий УСН, требовать арендную плату, также увеличенную на сумму НДС? Счета-фактуры с НДС он не выставляет, ссылаясь на применение УСН.
Вопрос: ...Организация по договору аутстаффинга привлекает работников-юристов. Может ли она с одним из них заключить трудовой договор как с совместителем? Вправе ли организация учесть расходы на оплату его труда при исчислении налога на прибыль?
Вопрос: ...Российская организация поставляет в Голландию из России почву для цветочных горшков - смесь торфа с песком, расфасованную в запаянные полиэтиленовые мешки (код по ТН ВЭД ЕАЭС 2703 00 000 0). Каковы ставки таможенных платежей?
Вопрос: ...Банк выдал простые векселя, номинальная стоимость которых выражена в инвалюте, с оговоркой, что оплата производится в рублях по курсу банка, действующему на дату оплаты векселя в пределах срока платежа. Банк устанавливал обменный курс как на уровне головного офиса, так и в соответствующем регионе. Курсы были разные. Векселя предъявлены к оплате в региональном офисе. Клиент требует оплату по курсу, установленному на уровне головного офиса. Какой курс должен применяться?
Вопрос: Согласно договору к документам на поставку металлопроката (с НДС) для производства продукции, облагаемой НДС, поставщик приложил товарную накладную, счет-фактуру, грузовую железнодорожную накладную и сертификат качества на поставленную продукцию. Даты товарной накладной и счета-фактуры совпадают, а грузовая железнодорожная накладная и сертификат качества датированы днем позже. Правомерно ли налоговый орган отказал организации в возмещении НДС?
Вопрос: ...Физическое лицо - резидент РФ продает физическому лицу - резиденту РФ долю в организации, зарегистрированной в Армении. Менее 50% активов организации - недвижимое имущество, находящееся в Армении. На территории какого государства облагается НДФЛ доход от продажи доли?
Вопрос: ...Организация в июне 2015 г. получила средства от Минэкономразвития России на возмещение затрат, связанных с реализацией инновационных проектов по договору о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета. Она обязана восстановить суммы НДС во II квартале 2015 г., ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам). В каком разделе налоговой декларации восстановить НДС?
Вопрос: ...Организация 03.06.2015 подала уведомление об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС с 01.06.2015. По состоянию на 01.06.2015 на складе организации имеются МПЗ, НДС по которым принят ранее к вычету. Она должна восстановить НДС. Как отразить восстановление в книге покупок (продаж)? Какой код вида операции указать в книге и декларации по НДС?
Вопрос: ...Организация в оплату доли в уставном капитале ООО передала объект ОС, стоимость которого - 300 000 руб. Первоначальная стоимость ОС - 500 000 руб., сумма начисленной амортизации на дату передачи - 226 190 руб. НДС принят к вычету при постановке ОС на учет. Теперь организация должна восстановить НДС. Как отразить восстановленные суммы в книге покупок (или продаж)? Какой код вида операции указать?
Вопрос: ...Согласно допсоглашению к договору поставки покупатель, применяющий УСН, возвращает продавцу, применяющему ОСН, весь товар ввиду невозможности последующей его реализации по независящим от него причинам. На основании какого документа сделать запись в книге покупок продавцу для вычета по НДС? Какой код вида операции указать?
Вопрос: ...Российская организация ввезла в РФ из Германии оборудование в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления. При ввозе уплачен НДС таможенному органу. Для применения вычета по НДС организация в книге покупок в графе 3 указала номер таможенной декларации на товары, ввозимые в РФ, в графе 7 - реквизиты платежного поручения, подтверждающего фактическую уплату НДС. Какой код вида операции указывается в графе 2 книги покупок?
Вопрос: ...Организация (РФ) - участник проекта "Сколково", применяющая ставку 0% по налогу на прибыль, выдала учредителю (организации РФ, применяющей ОСН, 30% участия) заем - 70 млн руб. По итогам календарного года заимодавец получил проценты - 6 млн руб. Признается ли сделка контролируемой? Как определять суммовой критерий по сделке для признания ее контролируемой? Учитывать ли сумму займа?
Вопрос: В связи с временными финансовыми трудностями в организации была задержка заработной платы. В июне 2015 г. долги перед работниками были погашены и одновременно им была выплачена компенсация за задержку выплаты сумм заработной платы. Обязана ли организация исчислить страховые взносы с сумм выплаченной компенсации?
Вопрос: ...По агентским договорам организация-агент за вознаграждение закупает товар за счет юрлиц-принципалов. С одним из поставщиков организация является взаимозависимым лицом. Сумма по сделкам за 2014 г. превысила 1 млрд руб. Обязан ли агент представлять уведомление о контролируемых сделках? Если да, то как заполнить п. п. 300, 310 уведомления? Обязаны ли представлять уведомления те принципалы, которые не являются взаимозависимыми лицами с поставщиком и агентом, и те, которые являются взаимозависимыми лицами с ними, но суммы доходов по сделкам не превышают 1 млрд руб.?
Вопрос: Вправе ли налоговый орган с 2016 г. привлекать налоговых агентов к ответственности по ст. 123 НК РФ в случае представления ими за соответствующий период расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, в котором сумма удержанного налога меньше, чем сумма исчисленного налога?
Вопрос: ...В организации по трудовому договору работает пять человек. Организация совершает большое количество выплат по гражданско-правовым договорам, заключенным с ИП, и по договорам покупки имущества у граждан. Учитывается ли при расчете предельного норматива, установленного п. 2 ст. 230 НК РФ, количество ИП и граждан, получивших доходы от продажи имущества, для соблюдения порядка представления сведений о доходах физлиц в налоговый орган в электронном виде в целях НДФЛ?
Вопрос: В связи с вступлением в силу с 2016 г. нового порядка уплаты НДФЛ в отношении обособленных подразделений организаций какой порядок перечисления налога в бюджет будет применяться в отношении работников и лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) в указанном подразделении, но заключивших соответствующие договоры с головной организацией, а также заключивших такие договоры с обособленным подразделением?
Вопрос: ...По кредитному договору о покупке оборудования организация не предоставляет залог, но уплачивает банку единовременную фиксированную сумму, которая после погашения кредита возвращается должнику. Вправе ли организация учесть этот платеж в расходах при исчислении налога на прибыль?
Вопрос: ...Клиент подал в банк платежное поручение о переводе денежных средств. Банк принял платежное поручение, но не смог его выполнить из-за недостаточности средств на счете клиента. Может ли банк взимать комиссию за свои действия?
Вопрос: Банк намерен секьюритизировать свой портфель потребительских кредитов. Возможно ли в рамках секьюритизации создать специализированное общество, которое как раз и получит секьюритизированные активы?
Вопрос: ...Российская организация (плательщик налога на прибыль) во II квартале 2015 г. выплатила иностранной организации - резиденту Кипра (постоянное представительство в РФ отсутствует) процентные доходы и доход в виде комиссии за организацию кредита. Какой код вида дохода следует указать российской организации относительно выплаченных сумм комиссионного вознаграждения при заполнении налогового расчета?
Вопрос: ...Организация, оказывающая бытовые услуги населению по пошиву верхней одежды, арендует в торговом центре торговое место в виде секции, которая не оснащена специальным оборудованием и не имеет подсобных помещений. Часть площади организация сдает в субаренду ИП, осуществляющему розничную торговлю косметическими средствами. У кого возникает обязанность по уплате торгового сбора с 01.07.2015?
Вопрос: ...Российская организация продает произведенную ею мебельную фурнитуру другим организациям, применяющим ОСН или УСН. С организациями, применяющими УСН, в июне 2015 г. подписаны дополнительные соглашения к договорам поставки о несоставлении с 01.07.2015 счетов-фактур. Какие документы поставщику регистрировать в книге продаж? Какой код вида операции указывать?
Вопрос: ...Работник получил медицинские платные услуги. На руках у него договор, акт выполненных работ, ПКО и кассовый чек. Работодатель компенсировал расходы на лечение, что не предусмотрено трудовым договором. Коллективный договор не заключен. Облагается ли компенсация НДФЛ и страховыми взносами, если организация применяет УСН?
Вопрос: ...Российская организация приобрела у армянской организации товары для последующей реализации в РФ, начислила и уплатила "ввозной" НДС. Для принятия НДС к вычету она регистрирует в книге покупок заявление о ввозе и реквизиты платежного поручения на перечисление НДС в бюджет РФ. Какой код вида операции указать?
Вопрос: Организация - страховой агент, применяющая УСН, ведет деятельность в рамках агентского договора, оказывает услуги от имени и по поручению страховой компании. Обязана ли организация - страховой агент вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур?
Вопрос: ...ИП на УСН арендует магазин площадью 112 кв. м. Договором аренды предусмотрена возможность субаренды. Арендуемая площадь состоит из 12 кв. м административно-бытового помещения, 25 кв. м склада и 75 кв. м торгового зала. ИП передал в субаренду торговые площади по 10 кв. м двум ИП. ИП осуществляет розничную торговлю продуктами питания. Какой физический показатель применяется для расчета торгового сбора с 01.07.2015?
Вопрос: ...Американская организация (не имеет постоянного представительства в РФ) - производитель программного обеспечения (доверитель) заключила с российской организацией (поверенным) договор представительства в РФ. Договором предусмотрено, что поверенный получает денежные компенсации за нарушения авторских прав на свой банковский счет. Является ли российская организация, применяющая УСН, налоговым агентом по налогу на прибыль при перечислении денежных средств в адрес американской организации?
Вопрос: Оценщик, занимающийся частной практикой, в последние полгода не получает прибыль от профессиональной деятельности. Вправе ли он не уплачивать страховые взносы в данном случае?
Вопрос: ...ИП занимается розничной торговлей через магазин площадью 100 кв. м. С 31 января истек срок договора аренды магазина, поэтому ИП не осуществлял деятельность в феврале. 1 марта заключен договор аренды магазина площадью 100 кв. м с другим арендодателем. Указывать ли в декларации по ЕНВД за I квартал физический показатель за февраль?
Вопрос: ...Клиент заключил с банком договор об обслуживании расчетного счета, инкассации и хранении его ценных вещей и наличных средств. Банк на основании этого договора привлек инкассаторскую организацию. Вправе ли он включить в расходы при исчислении налога на прибыль затраты на привлечение организации?
Вопрос: Правомерно ли при исчислении НДФЛ уменьшить сумму дохода, полученного от реализации доли в ООО, на сумму процентов по договору займа, полученного с целью приобретения указанной доли?
Вопрос: Работник направлен в служебную командировку, ему выплачиваются суточные в иностранной валюте. Суммы суточных, выплаченные работнику сверх размеров, установленных п. 3 ст. 217 НК РФ, являются объектом налогообложения по НДФЛ. На какую дату суточные подлежат перерасчету в рубли для целей налогообложения НДФЛ?
Вопрос: Физлицо и банк заключили кредитный договор, задолженность по которому не была возмещена банку. Впоследствии банк простил физлицу задолженность и признал ее безнадежной к взысканию. Возникает ли объект налогообложения по НДФЛ?
Вопрос: У организации имеется задолженность по уплате налогов и сборов, а в банке имеются денежные средства на залоговых счетах, которые не обременены залогом. Возможно ли взыскание задолженности по налогам и сборам за счет денежных средств, находящихся на залоговых счетах?
Вопрос: Физлицу принадлежит доля в уставном капитале ООО. Данное лицо взяло на себя денежное обязательство и в качестве его обеспечения заключило с кредитором договор залога указанной доли, который в установленном порядке был нотариально удостоверен, уплачена госпошлина. Вправе ли нотариус для определения размера госпошлины за основу взять сведения из ЕГРЮЛ о размере доли, принадлежащей участнику, передаваемой в залог?
Вопрос: Организация приобрела основное средство (объект недвижимого имущества) и ввела его в эксплуатацию. Впоследствии она осуществила госрегистрацию права собственности на данный объект, в результате чего понесла расходы. Вправе ли организация включить в первоначальную стоимость основных средств для целей налога на прибыль расходы на регистрацию права?
Вопрос: ...После окончания выездной налоговой проверки организация подала уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль, в которой уменьшила сумму налога к уплате. В связи с этим налоговый орган осуществил повторную выездную проверку. Однако период превышает три календарных года, предшествующих году, в котором налоговым органом вынесено решение о проведении повторной выездной проверки. Вправе ли налоговый орган проводить повторную выездную проверку?
Вопрос: ...Банк принял решение закрыть счет клиента-юрлица на основании п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В каком порядке юрлицо может снять остаток наличными денежными средствами? Требуется ли представлять кассовый чек с указанием цели получения денег? Вправе ли банк затребовать документы, подтверждающие эту цель?
Вопрос: ...Российская организация заключила договор купли-продажи пылесосов и микроволновых печей с китайской организацией. Таможенная стоимость определена по методу 1 определения таможенной стоимости товаров и декларируется в декларации таможенной стоимости. Транспортные расходы оплачивались российской организацией и включены в таможенную стоимость товара. Каков порядок заполнения декларации таможенной стоимости?
Вопрос: ...Организация-резидент представила в уполномоченный банк для оформления ПС контракт на оказание ему маркетинговых услуг контрагентом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для перевода 3 млн EUR на счет нерезидента, открытый в Гонконге. Сумма контракта - 3 млн EUR; условия оплаты - 100%-ная предоплата. Правомерно ли банк отказал в оформлении ПС и платеже нерезиденту, сославшись на правила внутреннего контроля в части легализации и отмывания доходов, без конкретизации причины и представления правил?
Вопрос: ...В 2015 г. банк дважды отказывал клиенту (юрлицу) в совершении банковских операций по депозитному счету в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем 15.05.2015 направил клиенту уведомление о дате закрытия банковского счета и сумме остатка средств по счету. Срок пролонгации по депозитному договору наступает 19.05.2015. Должен ли банк пролонгировать договор, если клиент не обратится в банк с заявлением о закрытии счета до даты его пролонгации?
Вопрос: ...Физлицо (клиент банка), включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обратилось в банк с заявлением о снятии со своего расчетного счета денежных средств в размере 15 тыс. руб., зачисленных в качестве ежемесячной денежной выплаты на основании Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1. Должен ли банк выполнить распоряжение клиента?
Вопрос: Работодатель уволил беременную работницу. Через некоторое время, уже находясь в отпуске по беременности и родам, работница подала работодателю заявление о восстановлении ее на работе и возмещении не полученного ею заработка в связи с незаконным увольнением. Работодатель решил добровольно удовлетворить требование работницы. Обязан ли работодатель возместить работнице не полученный ею заработок за период, когда она уже находилась в отпуске по беременности и родам?
Вопрос: Супруги в 2015 г. купили квартиру в кредит в общую совместную собственность. Можно ли расходы по процентам за кредит распределять ежегодно в разных пропорциях в целях получения имущественного налогового вычета по НДФЛ? Брачный договор не заключался.
Вопрос: В организации работает совместитель по четыре часа в день. Можно ли на совместителя возложить обязанности кассира?
Вопрос: ...Российская организация (г. Санкт-Петербург) заключила контракт на поставку собственной продукции с предприятием из Калининградской области. При вывозе продукции из РФ в Калининградскую область факт нахождения продукции в кузове автомобиля был установлен сотрудниками таможенных органов. Организация не подавала в отношении вывозимых товаров таможенную декларацию и не помещала их под какую-либо таможенную процедуру. Будет ли российская организация привлечена к административной ответственности?
Вопрос: ...В связи с отсутствием средств на счетах российской организации она намерена поместить поступившее оборудование под таможенную процедуру таможенного склада. В связи со значительными габаритами оборудования организация прорабатывает вопрос о его помещении под таможенную процедуру таможенного склада без его фактического размещения на таможенном складе. Обязана ли будет российская организация предоставлять обеспечение уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов?
Вопрос: ...Российская организация заключила договор купли-продажи чая с китайской организацией. Китайский партнер поручил российской организации разместить рекламные баннеры в торговых центрах г. Москвы. Пробная партия чая доставлена в РФ и будет помещаться под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Должна ли российская организация включать в таможенную стоимость чая затраты на баннеры при условии, что таможенная стоимость определяется по стоимости сделки с ввезенным товаром?
Вопрос: ...Российская организация приобрела у делового партнера в Германии оборудование. Расчет осуществляется без перечисления денежных средств и отражается только в бухгалтерских документах организации и ее делового партнера. Можно ли при помещении оборудования под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления заявить в декларации на товары первый метод определения таможенной стоимости, если партнерские отношения не повлияли на стоимость сделки?
Cтраницы 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8 >> 9 >> 10 >> 11 >> 12 >> 13 >> 14 >> 15 >> 16 >> 17 >> 18 >> 19 >> 20 >> 21 >> 22 >> 23 >> 24 >> 25 >> 26 >> 27 >> 28 >> 29 >> 30 >> 31 >> 32 >> 33 >> 34 >> 35 >> 36 >> 37 >> 38 >> 39 >> 40 >> 41 >> 42 >> 43 >> 44 >> 45 >> 46 >> 47 >> 48 >> 49 >> 50 >> 51 >> 52 >> 53 >> 54 >> 55
Безымянная страница
Реклама:
Меню:
Вопросы - ответы связаные с пенсиями в 2019 году и не только.
Pаздел 1  >> Pаздел 2 >> Pаздел 3
Счетчики:
Также рекомендуем: